英洛华(000795)于2024年发布了其年度财务报告。报告显示,尽管公司在2024年的营业总收入为40.09亿元,较上一年下降了0.67%,但归母净利润却达到了2.48亿元,同比增长了176.52%。这表明公司在控制成本和提高效率方面取得了显著成效。
从单季度数据来看,第四季度营业总收入为11.41亿元,同比下降6.53%,但归母净利润为4115.87万元,同比大幅上升466.06%。这显示出公司在第四季度的盈利能力有了显著提升。
英洛华的盈利能力在2024年显著增强,毛利率达到20.71%,同比增加了16.06%,净利率为6.17%,同比增加了162.16%。这些数据表明公司在提高产品附加值和服务质量方面取得了进展。
公司的销售费用、管理费用和财务费用总计为2.95亿元,占营业收入的比例为7.37%,同比增加了7.58%。虽然费用有所增加,但相对于收入的下降,费用控制仍较为有效。
每股经营性现金流为0.52元,同比增长了51.85%,显示出公司在经营活动中的现金流量状况有所改善。每股净资产为2.37元,同比减少了0.35%,这可能与公司加大研发投入和资本支出有关。
值得注意的是,公司的应收账款与利润比例高达375.41%,这提示投资者需关注应收账款的回收情况,以防止潜在的坏账风险。
公司磁材业务拥有赣州、横店两个生产基地,年产能约为13000吨,产能利用率为70%-80%。公司通过设备更新和产线改造来提升产能,并根据市场需求考虑进一步扩产。采购方面,公司采取长协与随机采购相结合的方式,确保原材料供应稳定。
电机业务主要应用于健康出行、智能家居、园林农机、安防系统、智能物流等领域。公司正通过研发创新、工艺提升和精益管理来提高毛利率,并计划在未来进行扩产,以满足不断增长的市场需求。
健康器材业务主要涉及电动轮椅、电动代步车等中高端产品,销售渠道包括国内电商平台和海外ODM/OEM。随着老龄化加剧和生活水平提高,公司将继续深耕这一领域,开发新材料和新功能,扩大市场份额。
总体而言,英洛华在2024年的盈利能力显著提升,尽管营业收入略有下降,但通过有效的成本控制和业务结构调整,公司实现了净利润的大幅增长。然而,应收账款的高比例和收入的微降仍需引起重视。未来,磁材和电机业务将成为公司业绩增长的主要驱动力。
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